学院内部审计按照年初审计工作计划,有序推进处(系)附属机构领导干部离任经济责任审计,完成了组织委托的14位通知的离任经济责任的审计。审计过程中重点关注了学院党政重大决策执行情况、各项经费的管理和使用情况、资产管理情况、内部控制制度的制定和执行情况、“三重一大”决策执行情况、落实党风廉政建设责任和遵守廉洁从政规定情况,以及以往审计发现问题整改落实情况等;针对审计发现的具有普遍性、多发性、易发性的问题召开了审计发现问题反馈会,并向相关(单位)、部门发送审计风险提示函(整改通知书),做到早提醒、早预防、早发现、早防范,充分发挥审计“治已病,防未病”作用。
学院内审工作将在以后的审计工作中进一步聚焦质量管理,完善审计制度、优化经济责任审计流程、健全审计工作责任制、积极构建“纪、审、财”贯通融合机制,积极发挥经济责任审计的警示教育作用,使广大党员干部能从中认识风险并举一反三,推动高校党风廉政建设。